当前位置:首页 >> 政务公开 >> 预决算公开 >> 正文
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室 2017年部门决算
来源:百色市党史办 发表时间:2018-09-29   15:38:51 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


 
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室
2017年部门决算
 
 
目    录

第一部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五1-2:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
 
第一部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室概况
 
一、主要职能
(一)按照党史工作的要求,围绕市委、市政府党史工作的
(二)规划好百色市党史、地方志的宣工作,为领导决策党史工作提供依据;
(三)承担市党史、地方志料征集、整理和纂任编辑出版党史、方志丛书和其他地情
(四))党史、方志工作业务;组织开展史志宣传教育工作;
(五)展重大念活,承市委、市政府交念性会议筹备工作;
(六)定史志科成果,承的其他事
二、部门决算单位构成
2017年度中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室的汇总决算报表由1个单位构成。本单位是市人民政府的日常办事机构,是全额预算管理事业(参公)单位,属一级预算单位。
 
第二部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
428.56
一、一般公共服务支出
19
342.08
二、上级补助收入
2
二、外交支出
20
三、事业收入
3
三、国防支出
21
四、经营收入
4
四、公共安全支出
22
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
23
六、其他收入
6
 
六、科学技术支出
24
7
七、文化体育与传媒支出
25
8
八、社会保障和就业支出
26
20.86
9
九、医疗卫生与计划生育支出
27
11.97
10
十、节能环保支出
28
 
11
十、住房保障支出
29
12.11 
12
十一、粮油物资储备支出
30
13
十二、其他支出
31
本年收入合计
14
428.56
本年支出合计
32
387.02
用事业基金弥补收支差额
15
 
结余分配
33
 
年初结转和结余
16
24.13
年末结转和结余
34
65.67
17
35
总计
18
452.69
总计
36
452.69
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
428.56
428.56
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
383.62
383.62
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
383.32
383.32
 
2013101
  行政运行
139.18
139.18
2013102
  一般行政管理事务
244..14
244.14
20136
  其他共产党事务支出
0.3
0.30
2013699
  其他共产党事务支出
0.3
0.30
 
208
社会保障和就业支出
20.86
 20.86
20805
行政事业单位离退休
20.86
20.86
2080501
  归口管理的行政单位离退休
4.84
4..84
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.02
16.02
210
医疗卫生与计划生育支出
11.97
11.97
21011
行政事业单位医疗
11.97
11.97
2101101
  行政单位医疗
0.38
0.38
2101102
  事业单位医疗
6.02
6.02
2101103
公务员医疗补助
5.57
5.57
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
12.11
12.11
22102
住房改革支出
12.11
12.11
 
2210201
住房公积金
12.11
12.11
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
387.02
184.20
202.82
 
 
 
201
一般公共服务支出
342.08
139.26
202.82
 
 
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
341.78
139.26
202.52
 
 
 
2013101
  行政运行
139.26
139.26
 
 
 
 
2013102
  一般行政管理事务
202.52
 
202.52
 
 
 
20136
其他共产党事务支出
0.30
      
0.30
 
 
 
2013699
  其他共产党事务支出
0.30
 
0.30
 
 
 
208
社会保障和就业支出
20.86
20.86
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
20.86
20.86
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
4.84
4.84
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.02
16.02
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
11.97
11.97
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
11.97
11.97
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗
0.38
0.38
 
 
 
 
2101102
  事业单位医疗
6.02
6.02
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
5.57
5.57
 
 
 
 
221
住房保障支出
12.11
12.11
 
 
 
 
22102
住房改革支出
12.11
12.11
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
 12.11
12.11
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
428.56
一、一般公共服务支出
28
342.08
342.08
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
29
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
30
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
31
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
32
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
20.86
20.86
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
11.97
11.97
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
12.11
12.11
 
本年收入合计
22
428.56
本年支出合计
49
387.02
387.02
 
年初财政拨款结转和结余
23
24.13
年末财政拨款结转和结余
50
65.67
65.67
 
  一般公共预算财政拨款
24
24.13
 
51
 
  政府性基金预算财政拨款
25
 
 
52
 
 
26
 
 
53
 
总计
27
452.69
总计
54
452.69
452.69
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情
 
表五1:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
 
 
年初结转和结余
 
     
            本年收入
         
 
合计
基本支出结转
项目支出
结转和结余
      
 
 
科目编码
科目名称
合计
  基本支出
项目支出
栏次
2
3
4
5
6
合计
24.13
       0.08
24.05
428.56
184.12
244.44
201
一般公共服务支出
24.13
0.08
24.05
383.62
139.18
244.44
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
24.13
0.08
24.05
383.32
139.18
244.14
2013101
  行政运行
0.08
0.08
139.18
139.18
0.30
2013102
  一般行政管理事务
24.05
24.05
244.14
 
0.30
20136
其他共产党事务支出
 
 
 
0.30
 
 
2013699
其他共产党事务支出
 
 
 
0.30
 
 
208
社会保障和就业支出
 
 
 
20.86
20.86
 
20805
行政事业单位离退休
 
 
 
20.86
20.86
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
 
 
 
4.84
4.84
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
 
 
 
16.02
16.02
 
210
医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
11.97
11.97
 
21011
行政事业单位医疗
 
 
 
11.97
11.97
 
2101101
  行政单位医疗
 
 
 
0.38
0.38
 
2101102
  事业单位医疗
 
 
 
6.02
6.02
 
2101103
公务员医疗补助
 
 
 
5.57
5.57
 
221
住房保障支出
 
 
 
12.11
12.11
 
22102
住房改革支出
 
 
 
12.11
12.11
 
2210201
  住房公积金
 
 
 
12.11
12.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
表五2:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
 
 
本年支出
 
     
 
年末结转和结余
         
 
                                                 
合计
基本支出
 
项目支出
 
      
 
项目支出结转和结余
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转
项目支出结余
栏次
7
8
9
10
11
12
13
合计
387.02
 184.20
202.82
65.67
 
65.67
 
201
一般公共服务支出
342.08
139.26
202.82
65.67
 
65.67
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
341.78
139.26
202.52
65.67
 
65.67
 
2013101
  行政运行
139.26
139.26
 
 
 
 
2013102
  一般行政管理事务
202.52
202.52
65.67
 
65.67
 
20136
其他共产党事务支出
0.30
 
0.30
 
 
 
 
2013699
其他共产党事务支出
0.03
 
0.30
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
20.86
20.86
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
20.86
20.86
 
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
4.84
4.84
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.02
16.02
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
11.97
11.97
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
11.97
11.97
 
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗
0.38
0.38
 
 
 
 
 
2101102
  事业单位医疗
6.02
6.02
 
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
5.57
5.57
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
12.11
12.11
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
12.11
12.11
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
12.11
12.11
 
 
 
 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
139.93
302
商品和服务支出
27.35
310
其他资本性支出
 
30101
  基本工资
44.43
30201
  办公费
2.49
31001
  房屋建筑物购建
 
30102
  津贴补贴
34.69
30202
  印刷费
 
31002
  办公设备购置
 
30103
  奖金
3.83
30203
  咨询费
31003
  专用设备购置
 
30104
  其他社会保障缴费
11.97
30204
  手续费
 
31005
  基础设施建设
 
30106
  伙食补助费
4.30
30205
  水费
0.40
31006
  大型修缮
 
30107
  绩效工资
24.70 
30206
  电费
0.77
31007
  信息网络及软件购置更新
 
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
16.02
30207
  邮电费
1.78
31008
  物资储备
 
30109
  职业年金缴费
30208
  取暖费
31009
  土地补偿
 
30199
  其他工资福利支出
30209
  物业管理费
31010
  安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
16.91
30211
  差旅费
3.10
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
30301
  离休费
 
30212
  因公出国(境)费用
31012
  拆迁补偿
 
30302
  退休费
4.80
30213
  维修(护)费
 
31013
  公务用车购置
 
30303
  退职(役)费
30214
  租赁费
31019
  其他交通工具购置
 
30304
  抚恤金
 
30215
  会议费
1.70
31020
  产权参股
 
30305
  生活补助
30216
  培训费
0.25
31099
  其他资本性支出
 
30306
  救济费
30217
  公务接待费
0.10
304
对企事业单位的补贴
 
30307
  医疗费
30218
  专用材料费
30401
  企业政策性补贴
 
30308
  助学金
30224
  被装购置费
30402
  事业单位补贴
 
30309
  奖励金
30225
  专用燃料费
30403
  财政贴息
 
30310
  生产补贴
30226
  劳务费
1.20
30499
  其他对企事业单位的补贴
 
30311
  住房公积金
12.11
30227
  委托业务费
307
债务利息支出
 
30312
  提租补贴
30228
  工会经费
 
30701
  国内债务付息
 
30313
  购房补贴
30229
  福利费
0.66
30707
  国外债务付息
 
30314
  采暖补贴
30231
  公务用车运行维护费
 
399
其他支出
 
30315
  物业服务补贴
30239
  其他交通费用
11.60
39906
  赠与
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
 
30240
  税金及附加费用
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
3.24
 
 
 
人员经费合计
156.85
 
27.35
:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
                             2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.10
    
 
 
    
0.10
0.10
 
   0.10
 
 
0.10
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
上述报表详见附件(中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度部门决算公开附表)。
 
第三部分:中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度总收入452.69万元,其中本年收入428.56万元, 较2016年度决算数增加194.58万元,增长75.39%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入428.56万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加194.16万元,增长82.83%。主要原因是:政策性调增和调减。
2.上年结转和结余24.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余,较2016年度决算数增加41.54万元,增长172.15%,主要原因是:项目经费结转和结余增加。
(二)中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度总支出452.69万元,其中本年支出387.02万元, 较2016年度决算数增加166.31万元,增长75.35%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)342.08万元,较2016年决算数144.90万元增加197.18万元,增长136.08%。主要用于为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成承担市党史、地方志料征集、整理和编纂出版工作任务、保证项目能够顺利的完成而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本级财政部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。增长的主要原因是:《百色市志》编纂、审稿出版经费等项目支出有所增加。
2.社会保障和就业(类)20.86万元,较2016年度决算数减少34.58万元,下降165.77%,下降主要原因是:退休人员养老金已转社保局统一管理,因此“机关事业基本养老保险缴费”减少了支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)11.97万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2016年度决算数增加2.42万元,增长25.34%,主要原因是:增加行政事单位医疗保险支出。
4.住房保障支出(类)12.11万元,主要用于按照国家政策规定向职工计缴或向发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加1.29万元,增长11.92%,主要原因是:计提住房公积金基数的提高,“住房公积金”支出也有所增加
6.年末结转和结余65.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余,较2016年度决算数增加41.54万元,增长172.15%,主要原因是:项目经费结转和结余增加
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017 年度一般公共预算支出387.02万元,较2016年度决算数220.52万元,一般公共预算拨款支出增加166.50万元,增长75.51%。其中:基本支出184.20万元,项目支出202.82万元,
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为148.95万元,支出决算数为387.02万元,完成年初预算的259.83%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为136.45万元,支出决算为342.08万元,完成年初预算的250.70%;决算数大于预算数的主要原因是:上级临时安排重要项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于为保障机构正常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本级财政部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出和完成承担市党史、地方志料征集、整理和编纂出版工作任务、保证项目能够顺利的完成而发生的项目支出。
1. 般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为136.15万元,支出决算为341.78万元,完成年初预算的251.03%;决算数大于预算数的主要原因是:上级临时安排重要项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于为保障机构正常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本级财政部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出和完成承担市党史、地方志料征集、整理和编纂出版工作任务、保证项目能够顺利的完成而发生的项目支出。
(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为139.26万元,年初预算为105.11万元,完成年初预算的129.64%;决算数大于预算数的主要原因是:新增调入人员,从而增加了人员经费。行政运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2).一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为202.52万元,年初预算数为31.04万元,完成年初预算的652.45%;决算数大于预算数的主要原因是:上级临时安排重要项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。一般行政管理事务主要用于承担市党史、地方志料征集、整理编纂出版党史、方志丛书和其他地情等工作任务的项目支出。
(3).一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算为0.30万元,年初预算数为0.30万元,完成年初预算的100%,保持持平。其他共产党事务支出主要用于本单位党组织活动经费支出。
(4).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为4.84万元,年初预算数为0.76万元,完成年初预算的636.84%;决算数大于预算数主要原因是:为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出。
(5).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为16.06万元,年初预算数为15.83万元,完成年初预算的101.45%;决算数大于预算数的主要原因是:新增调入人员,从而增加了机关事业单位基本养老保险缴费经费。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。
(6).医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为0.38万元,年初预算数为0万元,年初无预算。行政单位医疗主要用于单位根据上级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
(7).医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为6.02万元,年初预算数为6.02万元,完成年初预算的100%,保持持平。事业单位医疗主要用于单位根据上级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为5.57万元,年初预算数为5.34万元,完成年初预算的104.31%;决算数大于预算的主要原因是:追加新进人员医疗补助。公务员医疗补助主要用于单位根据上级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为12.11万元,年初预算数为11.07万元,决算数大于预算的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.20万元,其中:人员经费156.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费27.35万元,主要包括:办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一) 工资福利支出决算数为139.93万元,年初预算为106.42万元,完成年初预算的131.49%;
决算数大于预算是因为有新调入人员和正常晋级增加的人员工资。
(二)对个和家庭的补助支出决算数为16.92万元,年初预算11.07万元,完成年初预算的152.85%;决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。
(三)商品和服务支出决算数为27.35万元,年初预算数26.64万元,完成年初预算的102.67%;决算数大于预算是因为有新调入人员追加了人员定额公用经费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.10万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.10万元。主要用于与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2017年国内公务接待共6批次,22人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元,保持持平;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元,保持持平;公务接待费支出决算0.10万元,占年初预算的100%,比上年决算数0.10万元,保持持平。“三公经费”支出整体保持持平的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度机关运行经费支出决算数为27.35万元,比2016年决算数15.92万元增加11.43万元,增长71.80%。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的印刷费、办公费、会议费、培训费、其他交通费用等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度政府采购支出总额120.13万元其中:政府采购货物支出120.13万元。
(三)国有资产占用情况说明。
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。2部公务用车上缴到公车调配中心。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
中国共产党百色市委员会党史资料征集领导小组办公室2017年度根据财政预算管理要求,绩效办组织对我办编纂出版《百色年鉴》一本(约100万字1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款14万元,占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
 
第四部分、名词解释
 
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨款的资金。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。 
(六)、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护 、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃油费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、劳务费、公务接待费、公车用车运行维护费以及其他费用。