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百色市地震局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发表时间:2018-08-03   19:01:02 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
     百色市地震局

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市地震局概况

一、主要职能

(一)根据中华人民共和国防震減灾法等有关法律、法规、规章的规定,监督、检查全市的防震减工作,受百色市人民政府委托,负责起草防震减规范性文件,编制全市的防震减灾规划和计划,并组织实施。

(二)负责建立全市地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理市本级地震监测台网(站);强化全市地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境

(三)会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理市本本级建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理市本级地震小区划成果的应用;按照有关规定管理市本级建设场地地震安全性评价工;管理全市地震灾害预测;制定市本级破坏性地震应急预细化方案,并检查其落实情况;组织开展防震减知识的宣作工作,并按照有关规定审核防震减宣传报道。

(四)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统和地震灾害通信系统。

(五)承担百色市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职责;承担全市防震减工作领导小组办公室工作;负责震情和地震灾情速报;配合上级防震减业务主管部门提出震后趋势意;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震区的重建计划。

(六)组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;同有关部门防范地震次生害。

(七)承担市本级的地震行政复议行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

(八)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用 。

(九)指导县(市、区)和全市各单位的防震减工作。

(十)承担百色市人民政府和上级防震减业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

百色市地震局直属市人民政府,2004年成立,2007年列入参照公务员管理事业单位2015年确定为相当正处级事业单位,内设有综合科、防震业务管理科、市地震台网中心等3个科室, 均为相当正科级建制。

三、人员构成及编制现状

(一)人员编制

百色市地震局编制数为12名,编制结构为局长1名(正处长级),副局长2名(副处长级), 内设科室科级领导职数4名,管理人员5名。另核后勤服务聘用人员控制数1名。截止201712月,我局实际在编人员为9退休人员2

(二)人员构成

1.在职人员:编制数12名,在职实有人数9名,财政供养人数9名。

2.离退休人员:实有人数2名。

3.经百色市人民政府同意聘用编外人员2名。


第二部分:百色市地震局2017年部门预算报表

 

表一:财政拨款收支总体情况表

表1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:百色市地震局

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算拨款

158.47

    一、一般公共服务支出

 

 

 

 

  1.经费拨款(补助)

158.47

    二、外交支出

 

 

 

 

    (1)市本级

158.47

    三、国防支出

 

 

 

 

    (2)自治区和中央补助

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

 

 

 

    (1)专项收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    (3)罚没收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

11.71

11.71

 

 

    (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09

 

 

    (6)捐赠收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

 

    (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

 

    (8)其他收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

  1.市本级

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

  2.自治区和中央补助

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

130.73

130.73

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

8.94

8.94

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

本年收入合计

158.47

本年支出合计

158.47

158.47

 

 

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

 

 

 

  1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

 

 

 

    (1)经费拨款(补助)结转

 

    2.外交支出

 

 

 

 

      ①市本级

 

    3.国防支出

 

 

 

 

      ②自治区和中央补助

 

    4.公共安全支出

 

 

 

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

    5.教育支出

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

    6.科学技术支出

 

 

 

 

    (1)市本级

 

    7.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    (2)自治区和中央补助

 

    8.社会保障和就业支出

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

    11.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

    13.农林水支出

 

 

 

 

 

 

    14.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

    15.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

    17.金融支出

 

 

 

 

 

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    19.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

    20.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    22.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

 

 

 

    25.转移性支出

 

 

 

 

 

 

    26.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    27.债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    28.债务发行费用支出

 

 

 

 

收入总计

158.47

支出总计

158.47

158.47

 

 

 

表二:一般公共预算支出情况表

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

(科目编码)

单位名称                        

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

158.47

115.05

43.42

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

11.71

11.71

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

11.71

11.71

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.53

11.53

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09

 

 

  210

11

 

 

  行政事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

    210

  11

02

 

    事业单位医疗

4.33

4.33

 

 

    210

  11

03

 

    公务员医疗补助

2.76

2.76

 

 

220

 

 

 

国土海洋气象等支出

130.73

87.31

43.42

 

  220

04

 

 

  地震事务

130.73

87.31

43.42

 

    220

  04

01

 

    行政运行(地震事务)

87.31

87.31

 

 

    220

  04

02

 

    一般行政管理事务(地震事务)

16.42

 

16.42

 

    220

  04

04

 

    地震监测

8.00

 

8.00

 

    220

  04

05

 

    地震预测预报

14.00

 

14.00

 

    220

  04

99

 

    其他地震事务支出

5.00

 

5.00

 

221

 

 

 

住房保障支出

8.94

8.94

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

8.94

8.94

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

8.94

8.94

 

 

 

 

 

208001

百色市地震局

158.47

115.05

43.42

 

208

 

 

 

  社会保障和就业支出

11.71

11.71

 

 

  208

05

 

 

    行政事业单位离退休

11.71

11.71

 

 

    208

  05

01

  2080501

      归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

 

 

    208

  05

05

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.53

11.53

 

 

210

 

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09

 

 

  210

11

 

 

    行政事业单位医疗

7.09

7.09

 

 

    210

  11

02

  2101102

      事业单位医疗

4.33

4.33

 

 

    210

  11

03

  2101103

      公务员医疗补助

2.76

2.76

 

 

220

 

 

 

  国土海洋气象等支出

130.73

87.31

43.42

 

  220

04

 

 

    地震事务

130.73

87.31

43.42

 

    220

  04

01

  2200401

      行政运行(地震事务)

87.31

87.31

 

 

    220

  04

02

  2200402

      一般行政管理事务(地震事务)

16.42

 

16.42

 

    220

  04

04

  2200404

      地震监测

8.00

 

8.00

 

    220

  04

05

  2200405

      地震预测预报

14.00

 

14.00

 

    220

  04

99

  2200499

      其他地震事务支出

5.00

 

5.00

 

221

 

 

 

  住房保障支出

8.94

8.94

 

 

  221

02

 

 

    住房改革支出

8.94

8.94

 

 

    221

  02

01

  2210201

      住房公积金

8.94

8.94

 

 

 

表三:一般公共预算基本支出情况表

表3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

单位代码

(科目编码)

单位名称                       

 (经济分类科目名称)

基本支出预算数

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

115.05

85.52

29.53

301

 

 

工资福利支出

85.52

85.52

 

  301

01

 

  基本工资

29.37

29.37

 

  301

02

 

  津贴补贴

25.85

25.85

 

  301

03

 

  奖金

2.45

2.45

 

  301

08

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.53

11.53

 

  301

10

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.04

4.04

 

  301

11

 

  公务员医疗补助缴费

2.76

2.76

 

  301

12

 

  其他社会保障缴费

0.58

0.58

 

  301

13

 

  住房公积金

8.94

8.94

 

302

 

 

商品和服务支出

29.53

 

29.53

  302

01

 

  办公费

3.57

 

3.57

  302

05

 

  水费

0.03

 

0.03

  302

06

 

  电费

1.00

 

1.00

  302

07

 

  邮电费

1.50

 

1.50

  302

11

 

  差旅费

4.50

 

4.50

  302

15

 

  会议费

1.70

 

1.70

  302

16

 

  培训费

0.11

 

0.11

  302

17

 

  公务接待费

0.09

 

0.09

  302

29

 

  福利费

0.82

 

0.82

  302

31

 

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

  302

39

 

  其他交通费用

8.58

 

8.58

  302

99

 

  其他商品和服务支出

3.63

 

3.63

 

 

208001

百色市地震局

115.05

85.52

29.53

301

 

  301

  工资福利支出

85.52

85.52

 

  301

01

    30101

    基本工资

29.37

29.37

 

  301

02

    30102

    津贴补贴

25.85

25.85

 

  301

03

    30103

    奖金

2.45

2.45

 

  301

08

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

11.53

11.53

 

  301

10

    30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

4.04

4.04

 

  301

11

    30111

    公务员医疗补助缴费

2.76

2.76

 

  301

12

    30112

    其他社会保障缴费

0.58

0.58

 

  301

13

    30113

    住房公积金

8.94

8.94

 

302

 

  302

  商品和服务支出

29.53

 

29.53

  302

01

    30201

    办公费

3.57

 

3.57

  302

05

    30205

    水费

0.03

 

0.03

  302

06

    30206

    电费

1.00

 

1.00

  302

07

    30207

    邮电费

1.50

 

1.50

  302

11

    30211

    差旅费

4.50

 

4.50

  302

15

    30215

    会议费

1.70

 

1.70

  302

16

    30216

    培训费

0.11

 

0.11

  302

17

    30217

    公务接待费

0.09

 

0.09

  302

29

    30229

    福利费

0.82

 

0.82

  302

31

    30231

    公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

  302

39

    30239

    其他交通费用

8.58

 

8.58

  302

99

    30299

    其他商品和服务支出

3.63

 

3.63

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表4

 

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减(%)

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减(%)

 

合计

4.08

4.09

0.25%

4.08

4.09

0.25%

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

30217

公务接待费

0.08

0.09

12.50%

0.08

0.09

12.50%

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

 

4.00

4.00

 

30913

公务用车购置(基本建设)

 

 

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

208001

百色市地震局

4.08

4.09

0.25%

4.08

4.09

0.25%

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

0.08

0.09

12.50%

0.08

0.09

12.50%

  30231

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

 

4.00

4.00

 

  30913

  公务用车购置(基本建设)

 

 

 

 

 

 

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

表五:政府性基金预算支出预算表

表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称                        (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无政府性基金预算安排的支出,故本表为空。

百色市地震局2018年预算未安排政府性基金预算。

 

表六:国有资本经营预算支出预算表

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

(科目编码)

单位名称                        (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无国有资本经营预算安排的支出,故本表为空。

百色市地震局2018年预算未安排国有资本经营预算。

 

表七:部门收支总体情况表

表7

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:百色市地震局

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

158.47

    一、一般公共服务支出

 

  1.经费拨款(补助)

158.47

    二、外交支出

 

    (1)市本级

158.47

    三、国防支出

 

    (2)自治区和中央补助

 

    四、公共安全支出

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

    (1)专项收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    (3)罚没收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

11.71

    (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

7.09

    (6)捐赠收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

    (8)其他收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十四、交通运输支出

 

  1.市本级

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

  2.自治区和中央补助

 

    十六、商业服务业等支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    十七、金融支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

  1.教育收费收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

130.73

  2.其他收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

8.94

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

  1.事业收入安排的资金

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

    二十三、预备费

 

  3.其他收入安排的资金

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

158.47

本年支出合计

158.47

六、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

    (1)经费拨款(补助)结转

 

    2.外交支出

 

      ①市本级

 

    3.国防支出

 

      ②自治区和中央补助

 

    4.公共安全支出

 

    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

    5.教育支出

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

    6.科学技术支出

 

    (1)市本级

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    (2)自治区和中央补助

 

    8.社会保障和就业支出

 

  3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

  4.纳入财政专户管理的收入结转

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

  5.未纳入财政专户管理的收入结转

 

    11.节能环保支出

 

  6.其他结转

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

    13.农林水支出

 

 

 

    14.交通运输支出

 

 

 

    15.资源勘探信息等支出

 

 

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

    17.金融支出

 

 

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

    19.国土海洋气象等支出

 

 

 

    20.住房保障支出