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百色市农业局2017年 “三公”经费预算编制说明
发表时间:2017-03-20 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

一、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减(%)

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减(%)

 

合计

24.07

24.32

1.04%

10.80

16.42

52.04%

30212

因公出国(境)费用

4.00

 

-100.00%

4.00

 

-100.00%

30217

公务接待费

5.37

4.12

-23.28%

0.40

0.42

5.00%

30231

公务用车运行维护费

14.70

20.20

37.41%

6.40

16.00

150.00%

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

501001001

百色市农业局(行政)

10.80

14.42

33.52%

10.80

14.42

33.52%

  30212

  因公出国(境)费用

4.00

 

-100.00%

4.00

 

-100.00%

  30217

  公务接待费

0.40

0.42

5.00%

0.40

0.42

5.00%

  30231

  公务用车运行维护费

6.40

14.00

118.75%

6.40

14.00

118.75%

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

501001002

百色市农业局(事业)

 

2.00

100.00%

 

2.00

100.00%

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

2.00

100.00%

 

2.00

100.00%

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

501001003

百色市农业局(参公)

 

 

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

501003

百色市玉米研究所

2.87

2.80

-2.44%

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

1.47

1.40

-4.76%

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

1.40

1.40

 

 

 

 

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

501004

百色市经济作物良种场

1.00

 

-100.00%

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

1.00

 

-100.00%

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

501005

百色市蚕种场

9.40

5.10

-45.74%

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

2.50

2.30

-8.00%

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

6.90

2.80

-59.42%

 

 

 

  31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 


二、2017年部门财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年用于“三公”经费、会议费及培训费预算支出24.32万元(全口径),占支出总预算的1.18%,其中:公共财政预算拨款安排支出16.42万元,经营性收入支出7.9万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”及会议培训支出16.42万元,比2016年预算10.8万元增加5.62万元,同比增长52.04万元。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因:原因2016年车改后,原财政供养车辆由2辆调整为3辆,同时车辆供养金额增加造成。其中:

1、因公出国(境)费用出预算0万元,此项支出为2016年新增加列支项目 ,2017年不安排支出;

2、公务接待费支出预算0.42万元,同比增加0.02万元,同比增长5%。

3、公务用车费支出预算16万元,占三公及会议、培训支出的85.26%,同比增加9.6万元,增长率150%,原因2016年车改后,原财政供养车辆由2辆调整为3辆,同时车辆定额供养金额增加造成;